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预付职工差旅费为什么计入其他应收款?:预付职工差旅费为什么计入其他应收款?预付差旅费,是职工还未出发而从公司预支的费用,对于企业而言,相当于一项债权,计入其他应收款,不是其他应付款。
差旅补贴怎么记账?:差旅补贴怎么记账?差旅费补贴应当计入管理费用,二级科目可设置差旅费。1、员工出差借款时:贷:库存现金银行存款:2、员工出差回来报销时:借管理费用贷其他应收款
员工差旅费的高铁票、飞机票可以抵扣进项税额吗?:员工差旅费的高铁票、飞机票可以抵扣进项税额吗?纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人未取得增值税专用发票的,1. 取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;2. 取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,航空旅客运输进项税额=票价+燃油附加费÷1+9%×9%,铁路旅客运输进项税额=票面金额÷1+9%×9%:
费用报销单怎么填?:费用报销单怎么填?费用报销单的填写内容:报销部门”处,填写报销者所属的部门分支;2. 报销日期处如实填写对应的报销日期;3. 单据需标注清晰所附件的张数;4. 报销项目处写清费用支出用途,摘要不可填写得模棱两可;5. 写完金额,前面加上“¥”以防止金额改动,6. 合计数算清后如实填写;7. 合计上方有空栏的;从左下方到右上方斜划一条注销线。
费用报销单表格怎么做?:费用报销单表格怎么做?在填写费用报销单时,有几点需要牢记:1. 字迹必须工整清晰,尽量用碳素笔或签字笔填写;2. 内容一旦填写,不允许私自涂改;3. 单据上金额的大写处,必须和小写处保持一致;4. 内容尽量详尽完整。
报销的记账凭证怎么填?:报销的记账凭证怎么填?办公人员借款出差的差旅费报销:出差回来报销:管理费用——差旅费:销售人员出差:销售费用——差旅费其他应收款——某某快递费报销借管理费用——办公费贷库存现金
报销单记账凭证日期怎么写?:报销单记账凭证日期怎么写?凭证上的日期一般填制记账凭证的当天日期,也可以根据实际需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
报销单冲账怎么做记账凭证?:报销单冲账怎么做记账凭证?具体会计凭证分录:其他应收款:银行存款:借期间费用贷其他收款
报销差旅费怎么编制记账凭证?:报销差旅费怎么编制记账凭证?出差时借款填写凭证:现金银行存款:出差回来报销填写凭证:其他应收款——XX:其他应收款如有超支借管理费用——差旅费贷现金
费用报销单模板的填写规范是什么?:费用报销单模板的填写规范是什么?在填写费用报销单时,有4点需要牢记:1.字迹必须工整清晰,尽量用碳素笔或签字笔填写;2.内容一旦填写,不允许私自涂改;3.单据上金额的大写处,必须和小写处保持一致;4.内容尽量详尽完整。
差旅补贴怎么记账?:差旅补贴怎么记账?差旅费补贴应当计入管理费用,二级科目可设置差旅费。1、员工出差借款时:贷:库存现金银行存款:2、员工出差回来报销时:借管理费用贷其他应收款
预借差旅费如何进行账务处理?:预借差旅费如何进行账务处理?员工预借差旅费时要先给员工钱的,其他应收款:库存现金:员工回来报销时再计入管理费用:花出去的部分:管理费用:贷其他应收款剩余部分借库存现金
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2022年06月22日帮考网校
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