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2023年保荐代表人考试《投资银行业务》每日一练0416
帮考网校2023-04-16 09:50
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2023年保荐代表人考试《投资银行业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、在利率期限结构理论中,一般认为影响期限结构曲线的因素有()。Ⅰ.债券预期收益中可能存在的风险溢价Ⅱ.债券预期收益中可能存在的流动性溢价Ⅲ.对未来利率变动方向的预期Ⅳ.市场效率低下或者资金在长期市场、短期市场之间的相互流动的可能性(即有无障碍)Ⅴ.债券预期收益中可能存在的系统风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

正确答案:C

答案解析:选项C正确:在任一时点上,都有下列三种因素影响期限结构的形状:(1)对未来利率变动方向的预期;(Ⅲ正确)(2)债券预期收益中可能存在的流动性溢价;(Ⅱ正确)(3)市场效率低下或者资金从长期(或短期)市场向短期(或长期)市场流动可能存在的障碍。(Ⅳ正确)

2、关于股份有限公司的监事,下列描述不正确的是()。【选择题】

A.监事具有报酬请求权

B.公司的总经理可以兼任监事

C.监事不得擅自传达董事会、监事会和经理办公会议的内容

D.监事的任期每届为3年,监事任期届满,连选可以连任

正确答案:B

答案解析:参见《公司法》第一百一十七条规定。B项,股份有限公司的董事、高级管理人员不得兼任监事。

3、下列关于企业内部控制审计及内部控制审计报告的表述中,正确的有()。Ⅰ.注册会计师对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,应在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露,并对其发表审计意见 Ⅱ.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行Ⅲ.注册会计师出具否定意见的内部控制审计报告时,还需要包括相关重大缺陷的定义、重大缺陷的性质及其对财务报告内部控制的影响程度 Ⅳ.注册会计师出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如注册会计师在已执行的有限程序中发现财务报告内部控制存在重大缺陷的,应在内部控制审计报告中指明所执行 的程序并对重大缺陷做出说明Ⅴ.注册会计师进行内部控制审计时不能利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:Ⅰ项,注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。不需要对非财务报告内部控制发表意见。Ⅴ项,在内部控制审计过租中,注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度,从而相应减少本应由注册会计师执行的工作。

4、根据《外商投资准人特别管理措施(负面清单)(2020年版)》的规定,不考虑其他因素,下列关于外商投资准人特别管理的说法中,正确的是()。【选择题】

A.境外投资者可以以个体工商户形式从事投资经营活动

B.对于投资有股权要求的领域,可以设立外商投资合伙企业,同时须进行外资准入许可

C.境外投资者不得投资成为中国律师事务所合伙人

D.境外自然人可以以个人独资企业投赉人形式从事投资经营活动

正确答案:C

答案解析:投资有股权要求的领域,不得设立外商投资合伙企业。禁止投资中国法律事务(提供有关 中国法律环境影响的信息除外),不得成为国内律师事务所合伙人。境外投资者不得作为个体工商 户、个人独资企业投资人、农民专业合作社成员,从 事投资经营活动。

5、下列对上市公司内核小组成员要求,正确的有()。 Ⅰ.内核小组通常由8~15名专业人士组成 Ⅱ.成员应保持独立性和稳定性 Ⅲ.公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员 Ⅳ.成员中应有熟悉法律、财务的专业人员 Ⅴ.成员中应包括发行人的代表【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:D

答案解析:内核是指保荐人(主承销商)的内核小组对拟向中国证监会报送的发行申请材料进行核查,确保证券发行不存在重大法律和政策障碍以及发行申请材料具有较高质量的行为。内核小组通常由8~15名专业人士组成,这些人员要保持稳定性和独立性,公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员。此外,内核小组成员中应有熟悉法律、财务的专业人员。

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