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1.请问老师增值税13000是包含在100000里面的,还是不包含?2.为什么13000不计入成本
1.请问老师增值税13000是包含在100000里面的,还是不包含?2.为什么13000不计入成本
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帮考网答疑老师 资深老师 02-26 TA获得超过502个赞 2024-02-26 01:32


1. 关于第一个问题:“老师增值税13000是包含在100000里面的,还是不包含?”

: 通常情况下,增值税是单独计算的,并不包含在你提到的100000元里面。在我国的税务体系中,增值税是在商品或服务的销售价格之外额外征收的一种流转税。如果这里的100000元是指销售商品或服务的总收入,那么13000元的增值税应当是在这个总额之外另行计算的。也就是说,如果销售额是100000元,加上13000元的增值税,那么实际的收入金额应该是113000元。

2. 关于第二个问题:“为什么13000不计入成本?”

: 增值税不计入成本的原因是因为它是一种流转税,其性质是针对商品或服务增值部分征收的税金,而不是企业的直接成本。在会计处理和成本核算时,成本一般指的是企业生产商品或提供服务而产生的直接费用和间接费用,如原材料费、人工费、管理费等。增值税是在商品或服务售出时,由销售方代收并上交给国家税务机关的,所以它并不体现在企业的成本核算中。具体来说:

- 如果你是销售方,你收到的13000元增值税是要交给税务局的,并不是你的收入,因此不计入成本。
- 如果你是购买方,你支付的13000元增值税可以看作是税金支出,但这通常不计入产品或服务的成本中,因为它不是由企业为了生产该产品或服务而产生的费用。

通过上述解释,希望能帮助你完全理解关于增值税的计算和成本计入的相关问题。如果你还有其他疑问,欢迎继续提问。我会耐心为你解答。

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