
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
232一起来看看银行存款重要的实质性程序有哪些?:一起来看看银行存款重要的实质性程序有哪些?
131一起来看看良好的银行存款内部控制是什么样的?:一起来看看良好的银行存款内部控制是什么样的?
115来看看被审计单位内部控制系统中针对会计分录和其他调整有哪些控制措施?:来看看被审计单位内部控制系统中针对会计分录和其他调整有哪些控制措施?注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试。而在被审计单位的内部控制系统中,1.针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离;用以控制会计分录的记录权和审批权;4.由管理层、治理层或其他适当人员对会计分录记录和过人总账以及在编制财务报表过程中作出其他调整的过程进行监督;
00:512020-05-30
00:352020-05-29
00:592020-05-29
00:462020-05-29
01:192020-05-29

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料