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请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

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B、企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限
C、企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触
D、企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性
183业务流程内部控制的工作步骤是什么?:业务流程内部控制的工作步骤是什么?了解业务流程内部控制的步骤:(1)确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别;(4)识别和了解相关的内部控制;1.内部控制的某些要素(如控制环境)更多地与被审计单位整体层面产生影响,而其他要素(如信息系统与沟通、控制活动)则可能更多地与特定业务流程相关。整体层面(包括凌驾)和信息技术一般控制通常在所有业务活动中普遍存在。
14内部控制采购业务的基本流程是什么?:内部控制采购业务的基本流程:签订购货合同;验收原材料或商品入库;结算支付货款。
30什么是企业内部主要的会计信息使用者?:什么是企业内部主要的会计信息使用者?企业管理者是企业内部主要的会计信息使用者,会计信息是指通过会计核算实际记录或科学预测,反映会计主体过去、现在、将来有关资金运动状况的各种可为人们接受和理解的消息、数据、资料等的总称。
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