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B、企业必须建立采购申请制度
内部控制采购业务的基本流程是什么?:内部控制采购业务的基本流程:签订购货合同;验收原材料或商品入库;结算支付货款。
如何在记录相关控制时选取拟测试的控制并测试的业务层面控制?:如何在记录相关控制时选取拟测试的控制并测试的业务层面控制?在被审计单位已设置的控制中,如果有可以对应“哪个环节需设置控制”问题的,注册会计师应将其记录于工作底稿,同时记录由谁执行该控制。注册会计师可以通过备忘录、笔记或复印被审计单位相关资料而逐步使信息趋于完整。选取拟测试的控制并测试属于其中的一环。
什么是在识别和了解相关控制时采用的“询问”方法?:什么是在识别和了解相关控制时采用的“注册会计师应当获取有关控制的足够信息,执行控制之后所形成的实物证据是什么,识别和了解控制采用的主要方法是,询问被审计单位各级别的负责人员。注册会计师越有必要询问信息系统人员,应首先询问那些级别较高的人员,再询问级别较低的人员,以确定他们认为应该运行哪些控制,的询问方法使注册会计师能迅速地辨别被审计单位重要的控制,就需要实施控制测试。
2020-05-30
2020-05-29
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