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会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
anzhengzhen1回答 · 7975人浏览7975人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-11 TA获得超过3663个赞 2024-02-11 15:46


反记账和反结账是用友软件中会计操作的一部分,主要用于纠正之前的错误记账或结账操作。以下是具体的操作步骤:

1. 反记账操作:

a. 在用友软件中,进入【会计核算】模块。

b. 在菜单栏中找到【记账】,然后选择【反记账】功能。

c. 在弹出的对话框中,选择需要反记账的凭证。

d. 点击【确定】按钮,系统会自动执行反记账操作。

e. 反记账完成后,系统会提示反记账成功。

2. 反结账操作:

a. 在用友软件中,进入【会计核算】模块。

b. 在菜单栏中找到【结账】,然后选择【反结账】功能。

c. 在弹出的对话框中,选择需要反结账的月份。

d. 点击【确定】按钮,系统会自动执行反结账操作。

e. 反结账完成后,系统会提示反结账成功。

注意事项:

1. 在进行反记账或反结账操作之前,请确保已经备份相关数据,以免数据丢失。

2. 反记账和反结账操作会撤销之前的记账和结账操作,请谨慎使用。

3. 如果在操作过程中遇到问题,可以查看用友软件的帮助文档,或者联系用友客服获取技术支持。

希望以上解答能够帮助您解决问题,如有其他疑问,请随时提问。祝您工作顺利!

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