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用友软件固定资产结账和总帐对帐显示固定资产中的累计折旧为负数,不平衡怎么回事
用户头像 zyj_861109
8回答·20人浏览

用友软件固定资产结账和总帐对帐显示固定资产中的累计折旧为负数,不平衡怎么回事

我来答
最佳答案
用户头像 zdx1987
2019-08-07 19:42
从你截图的数据看,应该是你固定资产录入时出错。仔细检查固定资产账套里的清单,要与总账里的原值、及累计折旧一致。
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其他回答(7)
用户头像 亚米爱吃芒果
2019-08-07 16:17
财务软件用友U8记帐凭证月结方法:
第一步,正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证。
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本 , 基本生产成本结转到主营业务成本 , 结转期间费用 到本年利润 。
第二步,用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐. 如果审核凭证没有问题,就可以记帐了。
第三步,记帐完了, 就结帐。
用友财务软件使用方法包括:
一、新建帐
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
4、点击权限——设置帐套操作员的权限
5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
二、总帐系统
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账
5、月末处理或期末——结账
6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入
13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2019年的数据结转到2019年,则应以2019年注册进入)——年度账——结转上年数据
14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
二、UFO报表设置
1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、报表审核:数据——审核
6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找
三、固定资产设置
1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
四、打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线 这是对于用友软件固定资产结账和总帐对帐显示固定资产中的累计折旧为负数,不平衡怎么回事的解答。
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用户头像 8633511aa
2019-08-07 23:00
看看是不是之前有固定资产没有计提折旧,而这个月新修改了,也就是有几个月的固定资产折旧都在这个月计提,我之前就遇到一个,固定资产卡片上的使用状态写成了“未使用”,这个月改成了“使用中”,所以对账不平衡了。
你们公司有没有其他会计修改过固定资产账
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用户头像 xubaoab
2019-08-10 02:38
答案很简单。你上个月没有结账,本月凭证就无法记账。首先,你返回到上个月底进行结账处理,在回到本月再记账就可以了。
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用户头像 CNWK2015
2019-09-06 06:34
U8的记账凭证月结在总账-期末-结账里面进行。
用友U8软件在一个月的流程
正的是填制凭证-审核凭证-凭证记账-结账
反的是反结账-反记账-凭证消审-修改凭证
4
用户头像 txexceted
2019-09-04 20:39
U8 版本的用友一定要审核!
总帐月结要在其他模块都结帐了才可以
结转实在不会了你可以手工做凭证结转!
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