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没有发票的固定资产能入账 没有发票的固定资产能入账
我刚接手一个企业,是09年6月批为一般纳税人,之前的固定资产96000元也么有取得发票,但是之前的会计直接就把96000元设为固定资产的期初数据,没有任何记账凭证,也不计提折旧,就挂在那里,我想请问下,这样的方式合适吗?会不会有什么不好的后果?
achuiyu1回答 · 5886人浏览
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changshengting 高分答主 05-29 TA获得超过8332个赞
确定发票会到,如果没有发票,那么白条是不可以入账的,即使你入账了,到计算所得税的时候,也不能确认资产.
如果发票本月可以收到,那么等发票到了在确认固定资产,付款的分录可以先做
借:应付账款
贷:银行存款
本月收到发票
借:固定资产
应交税费---应缴增值税进项
贷:应付账款
如果发票本月不能到的话,付款的分录还是先做
借:应付账款
贷:银行存款
同时根据产品的入库单和收据暂估入账,
借:固定资产
贷:应付账款 注意此处的应付账款不包含增值税额
等次月收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录,
借:固定资产
应交税费---应缴增值税进项
贷:应付账款
如果暂估的固定资产金额与发票金额一致,那么也可以不冲销暂估金额而补记一笔税款的金额
借:应交税费---应缴增值税进项
贷:应付账款
次月计提折旧
如果发票是第三个或者隔了几个月才收到,按暂估的金额计提折旧,等实际收到发票按照正确金额调整固定资产的金额和税金金额就可以了,如果涉及折旧的调整,当月一并调整.当然隔这么久一半是不太可能的.
还有一点就是因为折旧都是从购入后的次月开始计提的,如果你不想那么麻烦,你也可以等次月收到发票时,按照入库单和发票一次性正确确认固定资产,只是当月确认当月计提折旧就可以了.不过这种做法稍显不妥,因为小小的违背了会计准则的规定的.

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