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A、拒绝与不守信用的厂商业务往来属于规避风险对策
C、有计划的计提资产减值准备属于接受风险对策
D、租赁经营属于转移风险对策
内部控制18条应用指引分别对应内部控制哪些环节?:内部控制18条应用指引分别对应内部控制哪些环节?18条应用指导对应的环节如下:内部环境类:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任。控制活动类:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告。控制手段类:全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等指引。
编制订购单的关键控制活动是什么?:编制订购单的关键控制活动是什么?编制订购单的关键控制活动是授权审批控制、连续编号控制。采购部门负责编制订购单,采购部门对经过恰当批准的请购单发出订购单,询价后确定最佳供应商,但询价与确定供应商的职责应当分离;应采取竞价方式来确定供应商。对金额在人民币××元以下的请购单由采购经理负责审批;采购信息管理员根据经恰当审批的请购单生成连续编号的订购单。在采用自动化信息系统的被审计单位。
内部控制与风险管理是什么?:内部控制与风险管理是什么?内部控制与风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,但企业风险管理包含内部控制,两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存的、不可分离的内在联系。
2020-06-11
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2020-06-02
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2020-05-30
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