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国际内审师(CIA)《内部审计业务》真题练习9
帮考网校2022-04-23 10:59
国际内审师(CIA)《内部审计业务》真题练习9

备考CIA考试的小伙伴赶紧来围观,帮考网为大家准备了CIA考试《内部审计业务》试题,以供小伙伴们备考练习。

1、在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:

(1)5%的雇员是少数民族

(2)过去从未雇佣过少数民族

审计师可以得到的最适当结论是:

A.关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。

B.公司政策不能被审计,因此也不可能被执行。

C.分公司违反了公司政策。

D.由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵守了公司政策。

【正确答案】:A

2、鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官(CAE)决定不安排对审计建议进行跟踪。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?

A.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施。

B.没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作。

C.违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由。

D.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议。

【正确答案】:C

3、某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是

A.利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长期进行总体分层抽样的统计样本。检查挑选的每一笔贷款是否取得适当的抵押和按照账龄合理地分类

B.挑选一个贷款申请的发现抽样样本,以确定是否每笔申请都有关于抵押物的说明

C.挑选一个超过某一特定金额的分块贷款样本,确定是否是本期的,是否被适当分类。对每笔批准的贷款,证实其账龄和分类

D.挑选一个贷款组合的还款样本并且追踪它们到贷款,以确认这些还款是否记录到正确的账户中,对找到的每一笔贷款,检查贷款申请,以确定他们都有适当的抵押物

【正确答案】:A

4、根据《专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均可应被视为

A.内部审计师的财产

B.首席审计执行官的财产

C.公司的财产

D.审计委员会的财产

【正确答案】:C

5、关于某博物馆礼品店每月销售退货量的最可靠证据是以下哪项内容?

A.向客房退款的信用卡凭证

B.现金簿收据,每张都写有退货字样

C.仓库标明为退货的商品

D.客户填写并署名的退货表格

【正确答案】:D

以上是本次帮考网分享给大家的CIA考试试题,备考的小伙伴抓紧时间练习一下。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!

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