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国际内审师(CIA)《内部审计业务》真题练习7
帮考网校2022-04-24 09:01
国际内审师(CIA)《内部审计业务》真题练习7

备考是一条艰辛而又漫长的旅程,只有掌握了学习方法,才能轻松应对。为了帮助大家更好的备考,下面帮考网给大家分享一些CIA考试《内部审计业务》试题,备考的小伙伴赶紧来练练手。

1、某公司在全国有四家生产厂。关于生产、产品定价和战略方向的主要决策由总部控制和协调。AB是生产公司的主要产品的厂家,CDAB的供应商。由于厂家之间相互依存,大量的生产、销售和公司内部产品转移由总部控制。每个厂家对自己的计算机系统负责,并下达生产所需的采购订单。销售订单来自于遍及全国的销售代表,并能直接传递到生产厂家处理,也可以通过总部传递到生产厂家进行运输和付款。所有销售价格由总部决定。在对B厂审计前的初步调查中,内部审计师发现该厂正面临着以下问题:成本远超过计划成本,产成品存货水平明显过高。以下哪项管理控制程序可以最有效地使该问题早日引起管理层的注意:

A.在每个工厂执行标准成本制度,每周向总部报告标准成本差异;

B.每周编制报告,比较实际销售额和预测销售额、实际毛利与预算毛利。进入销售成本的存货成本应按照后进先出法计算,以适应最新情况。

C.每月向工厂发送建立在管理预测上的生产计划,每周编制报告,比较预计产量和实际产量、周实际成本与预算成本;

D.在每个工厂实行永续存货控制,编制任何超过两周生产需要的存货项目的详细报告,并将该报告送至工厂管理层与总部;

【正确答案】:C

2、内部审计师经常向业务客户提出合理的建议,却发现业务客户看上去无视该建议。这种情况可能会发生,由于内部审计师假定部分经理是较为理性的,但组织或经理可能不会表现出这种理性。在内部审计师假定部分经理是较为理性的时候,没有假定以下哪项:

A.业务客户选择能获得最大经济回报的决策

B.根据标准和备选方案的重要性来排列

C.具体的决策标准是稳定的,分配的权重在一定时期也是稳定的

D.业务客户寻找使冲突最小化的解决方案。

【正确答案】:D

3、以下哪一项表明在市场部门可能发生了舞弊?

A.付给一个新供货商的大额费用没有证明性文件资料。

B.控制环境能够被描述为非常松散,但是,本部门的管理层认为该看法是合理的,因为本部门需要创新。

C.某经理的生活方式似乎超出了一位市场经理的薪水所能提供的生活方式。

D.以上都是。

【正确答案】:D

4、以下哪一项不可能被认为是表明具有很高舞弊征兆的情况?

A.管理层将某一金额以下的采购审批权授予下属。

B.某个人一直没有轮岗,在出纳岗位工作了很长时间。

C.应收账款部门的职责和责任的分配模糊。

D.掌管上市流通证券的一个人负责实施采购、记录采购和向高级管理层报告差异现象和赢利或亏损情况。

【正确答案】:A

5、以下哪项最有可能被认为是舞弊的征兆?

A.管理层在恶意收购之后被解职。

B.财务主管的迅速更换。

C.政府对纳税申报的审计。

D.向新市场的快速扩张。

【正确答案】:B

以上是本次帮考网分享给大家的CIA考试试题,备考的小伙伴抓紧时间练习一下。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!

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