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距离考试时间越来越近了,备考的小伙伴有认真备考吗?为了帮助大家备考,下面帮考网就分享给大家一些CIA考试《内部审计业务》试题,便于小伙伴们练习。
1. 对内部质量方案评估的开展情况应向下列哪些人员报告?
A、审计委员会
B、首席审计执行官
C、监管机构
D、高级管理层
【正确答案】 B
【答案解析】 《实务公告》1311-1规定,首席审计执行官应当建立具备适当可信度和客观性的定期评估的结果报告体系。通常情况下,接受委派从事持续和定期检查的人员,应在实施检查时向首席审计执行官报告,并将检查结果直接向首席审计执行官报告。
2. 下列主观性最强的风险因子是:
A、人员的变化
B、环境的变化
C、先前的内部控制缺陷
D、运营管理能力
【正确答案】 D
【答案解析】 运营管理能力很大程度上依赖个人判断,主观性最强,所以选择D。
3. 审计委员会的主席将一份对公司所处的行业有重大影响的问题报告交给了首席审计执行官,要求内部审计部门针对报告所列的问题在公司范围内进行审计,并告知审计委员会主席该报告是否与公司有关。首席审计执行官应该如何应对?
A、接受主席的审计要求,将审计结果仅仅报告给审计委员会主席
B、接受主席的审计要求,但需要将此事告知高层管理人员
C、拒绝主席的审计要求,因为对内部审计部门的独立性或客观性有损害
D、拒绝主席的审计要求,因为它已超出内部审计章程的范围
【答案】B
4. 决定内部审计部门在公司风险评估和管理过程中的作用的是:
A、董事会
B、管理层
C、股东大会
D、风险控制委员会
【答案】A
5. 首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
A、首席审计执行官应将此事报告给董事会
B、首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响
C、首席审计执行官应将此事告知外部审计师
D、首席审计执行官应将此事通报给司法机构
【答案】B
以上是本次帮考网分享给大家的CIA考试试题,备考的小伙伴抓紧时间练习一下。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!
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2020-06-05
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