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2022年CIA内部审计基础考试大纲
帮考网校2022-04-28 17:14
2022年CIA内部审计基础考试大纲

中国内部审计协会已经发布了2022年CIA考试的具体安排,2022年CIA第一次机考已经结束,各位考生应该都很关注考试的具体内容。下面帮考网就为大家分享2022年CIA考试中内部审计基础的考试大纲,大家一起来看看。

内部审计基础考试大纲内容如下:

各部分考察领域占比:

一、内部审计基本知识占比15%

1、IIA的内部审计使命、内部审计定义、内部审计实务的核心原则、以及内部审计活动的宗旨、权利和职责,这部分内容需要熟练掌握;

2、内部审计章程的要求(必备的内容、董事会的批准、章程的沟通),这部分内容需要基本掌握;

3、内部审计的确认服务和咨询服务,需要熟练掌握;

4、IIA的《职业道德规范》需要熟练掌握。

二、独立性和客观性占比15%

1、组织上的独立性(独立性的重要性、职能性报告等),需要基本掌握;

2、可能损害内部审计独立性的情形,需要基本掌握;

3、评估和保持内部审计人员个人的客观性,包括可能损害内部审计人员客观性的情形,需要熟练掌握;

4、促进客观性的政策,需要熟练掌握。

三、胜任能力及应有的职业审慎占比18%

1、履行内部审计职责所需的知识、技能和能力(无论内部开发的还是外部获得),需要基本掌握;

2、内部审计人员应具备的知识和能力,包括技术技能和软技能(沟通技巧、批判性思维、说服/谈判和协作技能等),需要熟练掌握;

3、应有的职业审慎,需要熟练掌握;

4、持续专业发展以提升内部审计人员的专业能力,需要熟练掌握。

四、质量保证与改进程序占比7%

1、质量保证和改进程序的要素(内部评估/外部评估等),需要基本掌握;

2、向董事会或其他治理机构报告质量保证与改进程序的结果,需要基本掌握;

3、对IIA《标准》遵循或未遵循情况的纰漏,需要基本掌握。

五、治理、风险管控和控制占比35%

1、与治理相关的概念,需要基本掌握;

2、文化对整体控制环境和单个审计业务风险和控制的影响,需要基本掌握;

3、道德与合规相关问题、涉嫌违规行为和处理,需要基本掌握;

4、社会责任,需要基本掌握;

5、风险的基本概念和风险管理过程,需要熟练掌握;

6、全球公认的风险管理框架(COSO-ERM、ISO31000等),需要基本掌握;

7、流程和职能风险管理的有效性,需要熟练掌握;

8、内部审计在风险管理过程中的作用,需要基本掌握;

9、内部控制概念和控制类型,需要熟练掌握;

10、全球公认的内部控制框架(如COSO),需要熟练掌握;

11、内部控制效果和效率,需要熟练掌握;

六、舞弊风险占比10%

1、舞弊风险和舞弊类型,对舞弊风险的特别考虑,需要熟练掌握;

2、舞弊危险信号及识别和管理舞弊风险,需要熟练掌握;

3、防止和发现舞弊的控制与组织的反舞弊意识,需要熟练掌握;

4、司法鉴定审计,需要熟练掌握。

以上就是关于2022年CIA考试中内部审计基础考试大纲的全部内容,关注帮考网,了解更多考试相关资讯。

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