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CIA考试《内部审计业务》模拟试题练习六
帮考网校2020-09-17 15:15
CIA考试《内部审计业务》模拟试题练习六

备考CIA考试,好的学习方法很重要,但是练习也很重要,下面帮考网就给大家分享一些,CIA考试《内部审计业务》试题,备考的小伙伴赶紧来练练手吧。

1、保险公司正通过计算机媒介从医院接收住院保险申请,没有任何书面文件从医院传送至保险公司。在以下情形下检查舞弊时下列哪项控制程序最为有效?

A.使用整合测试工具来测试这一程序的正确性,并采用易识别的数据处理方式;

B.开发监控程序,以辩明根据人口统计类别判断出的非正常型的要求及非正常数目的要求、以便申请部门进行调查;

C.使用通用审计软件,将权利确认号码与有效政策持有机构的主要条文加以对照;

D.开发对某特定的医院接受的所有事项进行控制的批处理控制程序,并将这些要求按批处理方式处理。

【正确答案】:B

2、以前XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?

A.只要内部审计师有胜任的专业知识,内部审计机构就应当继续涉及和安装其他计算机系统。

B.以后内部审计机构不应当再为组织涉及和安装计算机系统了。

C.内部审计机构不应当指派那些设计和安装国工薪系统的审计师去实施工薪领域的审计。

D.内部审计机构不应该再为组织的任何系统设计程序。

【正确答案】:B

3、以下哪项行为损害了内部审计师独立性?

A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。

D.在生效之前审查采购代理合同草案。

【正确答案】:A

4、以下哪种情况严重影响内部审计组织的独立性?

A.内部审计师经常为在审计报告中曾经批评过的部门工作程序起草修正方案。

B.首席审计执行官承担着向公司高层行政领导和董事会报告的双重责任。

C.内部审计机构与公司的外部审计师联合计划总体审计范围,以避免相互间工作的重复.

D.内部审计机构参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查。

【正确答案】:A

5、内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准:

A.董事会与主计长。

B.管理高层与《标准》。

C.管理层与董事会。

D.审计委员会与首席财务官。

【正确答案】 C

以上就是本次帮考网分享给大家的关于CIA考试试题,如果大家想要了解更多关于CIA考试的试题,可以多多关注帮考网。

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