国际注册内部审计师(CIA)
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

当前位置: 首页国际注册内部审计师(CIA考试)内部审计业务章节练习正文
CIA《内部审计业务》章节精选练习8
帮考网校2020-10-19 15:28
CIA《内部审计业务》章节精选练习8

备考是一条艰辛而又漫长的旅程,只有掌握了学习方法,才能轻松应对。为了帮助大家更好的备考,下面帮考网给大家分享一些CIA考试《内部审计业务》试题,备考的小伙伴赶紧来练练手吧。

1. 为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续追踪活动的责任应当在以下哪项是界定?

A、内部审计活动的书面规章或与客户达成的协议

B、审计委员会的使命声明

C、在每次审计之前下发的业务通知单

D、在适当的业务报告中的目标表述

【正确答案】A

2. 能够证明与商品签收有关的发票、支付凭证和应付账款完整性的最佳方法是核对:

A、发票与支付凭证相互核对

B、发票与应付账未相互核对

C、发票与支付凭证、应付账款相互核对

D、发票与支付凭证核对,支付凭证、应付账款与发票核对

【正确答案】C

3. 下列选项中哪项不是结束或出点会的主要目的?

A、讨论审计发现。

B、确认对未来审计业务应关注的问题。

C、讨论建议并解决冲突。

D、确认高级管理者对审计发现和建议的反应和采取的措施。

【正确答案】B

4. 鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官(CAE)决定不安排对审计建议进行跟踪.首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?

A.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施.

B.没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作.

C.违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由.

D.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议.

【正确答案】C

5. 某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类.为完成这一审计目的,最好的审计程序是

A.利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长期进行总体分层抽样的统计样本.检查挑选的每一笔贷款是否取得适当的抵押和按照账龄合理地分类

B.挑选一个贷款申请的发现抽样样本,以确定是否每笔申请都有关于抵押物的说明

C.挑选一个超过某一特定金额的分块贷款样本,确定是否是本期的,是否被适当分类.对每笔批准的贷款,证实其账龄和分类

D.挑选一个贷款组合的还款样本并且追踪它们到贷款,以确认这些还款是否记录到正确的账户中,对找到的每一笔贷款,检查贷款申请,以确定他们都有适当的抵押物

【正确答案】A

以上是关于CIA考试试题的内容,备考的小伙伴赶紧来练习吧。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:service@bkw.cn 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!