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2020年CIA考试时间越来越近了,备考的小伙伴准备的如何了?下面帮考网为大家准备了CIA考试《内部审计作用》试题,以供大家练习。
1.以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:
A、内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权
B、内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议
C、内部审计师应评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险
D、内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务
【正确答案】 A
【答案解析】 A选项错误,内部审计师不能承担风险管理工作,否则影响内部审计师的独立性。
2. 以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:
A、内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权
B、内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议
C、内部审计师应评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险
D、内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务
【正确答案】 A
【答案解析】 A选项错误,内部审计师不能承担风险管理工作,否则影响内部审计师的独立性。
3. 评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:
A、观察
B、评估
C、分析
D、证实
【正确答案】 D
【答案解析】 证实是确定以前提供的信息是否有效的过程。评价数据处理系统审计准备工作的质量,目的是对已经实施的程序结果进行检查,所以可以采用证实技术。 选项A,观察只是发现实物的过程;选项B,评估衡量的是已收集到的信息;选项C,分析是解释有关“为什么”等原因问题的。
4. 以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的叙述是正确?
I 所有控告证据都应该包含在工作底稿中。
II.所有重要的证言证据都应该进行检查以保证其能够为结论提供充分的依据。
III.如果和被怀疑对象进行面谈,那么就应该将书面证明材料或书面陈述材料归入工作底稿中。
A、只有I。
B、只有Ⅱ。
C、Ⅱ和Ⅲ。
D、I、Ⅱ和Ⅲ。
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的知识点是工作底稿包含的内容。所有的工作底稿都应该包含能够支持审计发现和建议的恰当信息。
5. 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?
A、评估内控的有效性和管理关键风险;
B、以可靠的方式评估和报告风险;
C、传授风险管理与控制的工具与技术;
D、设计和评估风险管理流程。
【正确答案】 C
【答案解析】 传授在内部审计活动中的风险管理与控制的工具与技术是内部审计的一项咨询活动。其他职能都属于确认职能。
以上是本次帮考网分享给大家的CIA考试试题,备考的小伙伴抓紧时间练习一下吧。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!
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