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报考CIA考试的小伙伴们,大家都有在认真备考吗?为了帮助大家更好的备考,下面帮考网就给大家分享一些CIA考试《内部审计业务》试题,备考的小伙伴赶紧来练练吧。
1.将理想准确度从1000美元提高到2000美元,将对所需的抽样规模产生何种影响?
A.加大抽样规模; B.缩小抽样规模;
C.不影响抽样规模; D.无法确定对抽样规模的影响。
答案:B
2.以下哪项内容可以使公司的应收账款周转率在三年中稳步下降?
A.提高为提前付款提供的折扣; B.实施更加开放的信贷政策;
C.按周而不是按月提供发票; D.增加现金销售。
答案:B
3.以下哪项内容(如果审计师观察到的话)不表明有必要在采购部门搜寻其他舞弊信号?
A.其中一位采购代理的生活水平已有提高。
B.内部控制框架存在严重薄弱环节。
C.采购代理已说服管理层采纳更加及时地向供应商付款的政策,以避免发生滞纳金费用。
D.所采购货物的成本似乎高于以往年份。
答案:C
4.以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险的批评,除了:
A.问题清单在形式上将所有相关因素都列在上面从而提供了一种虚假的安全感。
B.不适当地给予表中所有栏目涉及的因素相同的权重。
C.降低了数据收集过程中的一致性。
D.不能对清单上各栏目所获得的合理推断或健全经验进行转化解释。
答案:C
5.如果某审计师应用统计抽样以外的其他抽样办法来估计存货的价值,那么,以下哪种说法是正确的?
A.无法量化置信度水平。
B.精确度会更大。
C.存货的预期价值不那么可靠。
D.不正确收货的风险加大。
答案:A
6、在风险评估中,内部控制目标是确保员工能够有效保护自己的密码,下列哪种表述能够概括员工将密码留在显示屏上的情况?
A.固有风险
B.风险应对
C.风险事件
D.剩余风险
【正确答案】:C
7、内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?
I.职责分工不充分
Ⅱ.采购职能被削弱
Ⅲ.信用卡可能被用于私利
Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
A.只有I和III
B.只有II和Ⅳ
C.只有III
D.I、II、III和Ⅳ
【正确答案】:A
以上是本次帮考网分享给大家的CIA考试试题,备考的小伙伴抓紧时间练习一下吧。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!
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2020-06-05
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