- 单选题关于审计委员会履行职责方式表述错误的是( )。
- A 、审计委员会每年至少举行四次会议,并于审计周期的主要日期举行
- B 、审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,无须管理层参加
- C 、审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
- D 、审计委员会成员之间不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决

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【正确答案:A】
审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行。

- 1 【单选题】下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
- A 、审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成
- B 、审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要
- C 、董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
- D 、在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
- 2 【多选题】下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
- A 、批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
- B 、监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
- C 、对重大的财务报告事项和判断进行复核
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 3 【多选题】审计委员会的职责包括()。
- A 、确定会计师事务所的报酬并监督其工作
- B 、受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告
- C 、可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉
- D 、有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问
- 4 【多选题】下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
- A 、批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
- B 、监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
- C 、对重大的财务报告事项和判断进行复核
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 5 【单选题】下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
- A 、审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成
- B 、审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
- C 、董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
- D 、审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
- 6 【多选题】审计委员会的职责包括()。
- A 、确定会计师事务所的报酬并监督其工作
- B 、受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告
- C 、可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉
- D 、有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问
- 7 【多选题】下列关于审计委员会表述正确的是( )。
- A 、委员会成员中大部分成员应为独立董事
- B 、委员会负责人应当具备独立性、良好职业操守和专业胜任能力
- C 、董事会设立审计委员会的目的之一是监督内外部审计师
- D 、审计委员会职责之一是检查公司遵守法律和其他法定义务的状况,检查和监管所有形式的风险
- 8 【多选题】下列属于审计委员会职责的有( )。
- A 、监督内部审计部门的工作
- B 、提交全面风险管理年度报告
- C 、向股东报告内部控制
- D 、每年至少举行四次会议,每季度一次
- 9 【多选题】下列选项中,属于审计委员会职责的有( )。
- A 、检查公司会计政策
- B 、与公司外部审计机构进行交流
- C 、广泛搜寻合格的董事候选人
- D 、 监督、核实公司重大投资决策
- 10 【多选题】下列属于审计委员会职责的有( )。
- A 、监督内部审计部门的工作
- B 、提交全面风险管理年度报告
- C 、向股东报告内部控制
- D 、每年至少举行四次会议,每季度一次
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