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  • 判断题
    题干:A注册会计师是R公司2002年度财务报表审计的项目经理,在对审计工作底稿复核过程中,注意到以下事项,请代为判断助理人员得出的相关审计结论是否正确。
    题目:助理人员在检查期末发生的一笔大额赊销时,要求R公司提供由购货单位签收的收货单,R公司因此提供了收货单复印件。助理人员在将品名、数量、收货日期等内容与账面记录逐一核对相符后,将获取的收货单复印件作为审计证据纳入审计工作底稿,并据以确认该笔销售“未见异常”。 ()
  • A 、对
  • B 、错

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参考答案

【正确答案:B】

收货单的复印件应由注册会计师直接接收,并要求购货单位签章确认,作为工作底稿保存。

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