- 单选题
题干:A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
题目:持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。 - A 、审计委员会定期了解财务数据
- B 、相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
- C 、注册会计师对年度财务报表进行审计
- D 、内部审计人员对控制实施风险评估

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【正确答案:B】
本题考核对企业“内部控制”的持续监督活动。持续监督活动是企业内部控制的一个重要方面,持续的监督活动通常贯穿于被审计单位日常经营活动与常规管理工作中,企业通过持续的监督活动、专门的评价活动或两者相结合,实现对控制的监督。管理层在履行其日常管理活动时,取得内部控制持续发挥功能的信息。所以选项B的表述属于持续监督活动。选项ACD均属于非持续的监督活动。

- 1 【单选题】注册会计师在职业活动中应当保持应有的关注原则,以下相关陈述中不恰当的是()。
- A 、应有的关注原则要求注册会计师勤勉尽责执业
- B 、应有的关注原则要求注册会计师保持职业怀疑态度,运用专业知识、技能和经验,获取和评价审计证据
- C 、应有的关注原则要求注册会计师查出被审计单位财务报表的所有重大舞弊
- D 、应有的关注原则要求注册会计师采取措施以确保在其授权下工作的人员得到适当的培训和督导
- 2 【单选题】注册会计师在职业活动中应当保持良好职业行为。注册会计师的以下行为中,不会损害其良好职业行为的是()。
- A 、夸大宣传其积累的经验
- B 、对其他会员的工作无根据进行比较
- C 、对执行的业务性质和收费依据与审计客户管理层沟通
- D 、夸大宣传其拥有的资质
- 3 【单选题】持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。
- A 、审计委员会定期了解财务数据
- B 、相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
- C 、注册会计师对年度财务报表进行审计
- D 、内部审计人员对控制实施风险评估
- 4 【多选题】内部监督分为日常监督和专项监督。日常监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查;专项监督是指在企业()等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。
- A 、发展战略
- B 、组织结构
- C 、经营活动
- D 、业务流程
- 5 【单选题】企业强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。该表述体现的是内部控制原则的()。
- A 、全面性原则
- B 、重要性原则
- C 、制衡性原则
- D 、适应性原则
- 6 【单选题】持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。
- A 、审计委员会定期了解财务数据
- B 、相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
- C 、注册会计师对年度财务报表进行审计
- D 、内部审计人员对控制实施风险评估
- 7 【单选题】持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。
- A 、审计委员会定期了解财务数据
- B 、相应级别的员工复核日常采购业务流程中控制的执行情况
- C 、注册会计师对年度财务报表进行审计
- D 、内部审计人员对控制实施风险评估
- 8 【单选题】下列活动中,属于价值链中支持活动的是( )。①甲公司决定进军欧盟市场,为避免不必要的法律违规和纠纷,将法律合规职能从总裁办公室中分离出来,单独成立的法律合规部②乙公司最近借助“世界杯”,成功地进行了一次市场促销活动,使销售量大增③丙公司最近改造了其使用多年的仓库,使霉损率进一步降低④丁公司借助“低碳生活”这一环保新概念,推出了电子垃圾回收获“抵金券”的活动⑤戊公司最近研发出适用于老年人使用的传感器,整合了GPS和“一键报警”在内的各项技术
- A 、①③
- B 、②③④
- C 、①⑤
- D 、③
- 9 【多选题】在测试自动化应用控制的持续运行有效性时,注册会计师通常需要执行的测试有()。
- A 、测试与该应用控制有关的一般控制的运行有效性
- B 、确定系统是否发生变动
- C 、确定对交易的处理是否使用授权批准的软件版本
- D 、确定系统发生变动时是否进行了适当的系统变动控制
- 10 【多选题】下列各项工作与活动中,可能贯穿于整个审计过程的有( )。
- A 、职业怀疑和职业判断
- B 、评估重大错报风险
- C 、计划审计工作
- D 、复核工作底稿
热门试题换一换
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