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在审计考试来临的时候,不仅要熟悉审计考试内容及扎实基础,也要注意考试政策,那么关于国际注册内部审计师资格考试办法有哪些实施细则?接下来一起了解下吧!
据《国际注册内部审计师资格考试办法》和中国内部审计协会与国际内部审计师协会签署的在中国开展国际注册内部审计师考试协议,制定本实施细则。
一、考试的组织领导机构
中国内部审计协会设立考试委员会负责领导组织国际注册内部审计师考试工作。
设有考点的省、自治区、直辖市内部审计协会应当成立相应的考试领导机构和办事机构,负责考试的领导、组织、管理和协调等工作。
认真做好本考点的报名组织与审核、考场安排与管理及试卷的封存、邮寄与销毁等工作,确保考试顺利进行,万无一失。
二、考试内容及方式
考试按两个层次检验报考者的知识水平和实际能力:
1.了解程度
检验报考者对概念和专业术语的了解情况,以及对测试内容的主要特性基本原理的判断能力。
2.熟练程度
检验报考者对原理、实务和相关程序是否有透彻的理解,以及运用专业知识和各种技能处理实际问题的能力。
考试科目
第1部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用,具体包括:遵守IIA的属性标准;
以风险为基础制定审计计划,确定内部审计重点;
理解内部审计在公司治理中的作用;
执行其他内部审计任务和职责;治理、风险和控制的知识要点;策划审计业务。
第2部分:实施内部审计业务
具体包括:实施审计业务;实施具体审计业务;监督审计业务结果;舞弊知识要点;审计业务手段。
第3部分:经营分析和信息技术 具体包括:经营过程;财务会计与财务管理;管理会计;规章、法律和主要经济指标;信息技术。
三、加强质量管理
新准则规定质量保证与改进项目应包括内审机构的内部监督,和外部定期质量评估。质量保证与改进项目应有助于内部审计活动增加价值,改善组织的经营状况,并确保内审活动遵循准则和职业道德规范。
四、给外部利益相关者的报告
准则对给外部利益相关者的报告作了规定,指出当内部审计师向组织外部第三方发布审计结果时,应同时告知使用审计结果的限制条款。
好了,以上就是今天所要分享的内容,到这里就结束了,看完本篇内容是不是更加了解考试了,如果还有其他疑问,也可到帮考官网或者相关网站去搜索看看吧。
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