国际注册内部审计师(CIA)
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中国内部审计协会的介绍 中国内部审计协会的介绍
中国内部审计的定义和国际内部审计的定义分别是什么?这两者有什么不同呢?谢谢
bengfanfei1回答 · 5878人浏览
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benpazhi 签约达人 10-26 TA获得超过9445个赞

一、本会的成立、性质、宗旨:
杭州市内部审计协会经杭州市民政局2002年7月29日(杭民[2002])社字025号)批准成立,2002年10月18日召开第一次会员代表大会(成立大会,现为第一届);本会的英文译名为HANGZHOUINTERNALAUDITSNSTITUTE,缩写HZIAS。
协会性质:本会是指导、管理和监督内部审计工作的行业性、地方性、非营利性、自愿结成的社会组织。协会按照国家的有关规定,经有关部门批准,具有法人资格。
主管单位:杭州市审计局。
本会的宗旨:以邓小平理论和江泽民“三个代表”的重要思想为指导,遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,促进全市内审事业的发展。
本会是:浙江省内部审计协会和杭州市社会科学界联合会的团体会员。
本会地址:浙江省杭州市延安路484号市府综合办公楼3号楼12层,邮编310006。
二、本会的名誉会长、会长及秘书处情况
名誉会长:杭州市审计局党组书记、局长潘再高;
会长:杭州市审计局党组成员、副局长孙钧;
副会长:杭州市总工会党组副书记、副主席刘英(女);
萧山区审计局党组书记李金水;
秘书长:杭州市审计局法制处处长阮华兴。
三、本会的基本职能:
本会的基本职能是:管理、服务、宣传、交流,为内部审计机构和内部审计人员提供业务指导和业务培训,开展职业道德教育,提高内部审计人员的素质;维护内部审计机构的独立性、权威性和内部审计人员的合法权益,强化行业管理,加大对内部审计业务的监督指导力度,逐步建立一套与我市经济社会发展相适应的科学、规范、完善的内部审计监督管理体系。
四、本会主要任务及研究方向:
(一)宣传和贯彻党和国家的法律、法规、政策以及有关内部审计的各项规章制度;
(二)制定内部审计工作有关规定,并监督检查,向有关部门提出涉及内部审计需要立法的意见和建议;
(三)调查研究内部审计发展中的新情况,制定内部审计发展规划;
协助审计机关对内部审计工作的监督指导,促进内部审计工作向制度化、规范化和法制化方向发展。
(四)组织内部审计业务培训,开展后续教育,推动内部审计人员持证上岗制度和内部审计技术职称考试制度的建立和完善。
(五)总结、交流和推广内部审计工作经验,树立典型,表彰内部审计工作先进集体和先进个人。
(六)编发内部审计刊物,交流内部审计科研成果,普及内部审计知识。
(七)受理、审批和管理会员,维护会员合法权益。
(八)提供内部审计咨询等中介服务,协调行业内外关系。
(九)开展内外交往活动,与相关团体进行交流和合作。
经有关部门委托在杭州市组织实施国际注册内部审计师(英文缩写CIA)的考试。
(十)办理国家法律、行政法规规定和审计机关委托或授权的其他有关工作。
五、自本会成立以来有关工作活动(举办或参加各类研讨会、组织召开会议、培训班、撰写论文、成果获奖)等主要情况:
(一)组织培训情况
2002—2019年6月期间,共举办内审培训班13期,共培训1455人。具体情况是:
----2002年举办内审培训班2期,共培训216人。其中:8月份,举办为期6天的CIA资格考试的考前培训,100人参加。10月下旬,举办了一期内审人员培训班,有116人参加。培训的主要内容是经济责任审计、会计查错纠蔽的技术与方法,税收政策及税务常见舞弊的审计等。
----2003年举办内审培训班4期,共培训381人。培训的主要内容是,内部审计查错纠蔽技术与方法、税收政策及税务常见舞弊的审计、民营企业审计实务、经济责任审计、审计署4号令、《中国内部审计准则》及有关法律法规、内部审计理论与技术方法、相关专业知识、计算机审计基础知识与应用等。
----2004年举办内审培训班3期,共培训322名(其中第一期121人、第二期71人、第三期130人)。同时,还指导和协助临安市内审协会、市总工会、杭州市资产经营公司等多家单位办好内审培训班。
----2019年至5月底前举办了4期培训班,共培训536人。其中,一是在3月中旬组织举办了为期5天的内部审计岗位资格证书考试培训班,有186人参加培训;二是在3月下旬举办了1期基本建设项目审计培训班,培训65人;内容是:基本建设审计法律法规;国家建设项目审计操作程序和审计实务;三是在4月中旬举办了1期内部经济责任审计培训班,培训108人,内容是:内部经济责任审计的内容、程序和方法、审计实务规范、审计风险及控制、审计结果报告及其应用、审计案例分析等培训内容;四是在5月下旬举办了为期3天的全市内审人员企业会计制度培训班,有177人参加了培训。
(二)内部审计理论研讨情况
2002—2004年协会秘书处共有论文77篇参加各种研讨会和优秀论文评选,获奖27篇,涉及内部管理审计、金融风险防范审计、民营企业内部审计、内部审计20年总结和发展趋势研究、审计质量控制、内部审计在企业改制中的作用、经济责任审计等7个课题,具体情况是:
----2002年5月以后共组织内审论文9篇,参加省内审协会召开的3次审计研讨会,共有5篇论文获奖。其中:在5月份组织2篇论文参加省内审协会召开的管理审计研讨会,获三等奖和优秀奖各1篇;8月份组织2篇论文参加省内审协会召开的金融风险审计理论研讨会,其中有1篇获三等奖;9月份组织5篇论文参加省内审协会在台州召开的民营企业审计理论研讨会,其中获二等奖和三等奖各1篇。
----2003年11月组织开展总结20年内审工作经验和内审理论研讨,协会共收到26篇论文(其中:市局1篇,13个区、县(市)各1篇,内审机构12篇)。西湖区审计局、浙江传化集团等6个单位在会上作了交流发言。
----2003年12月协会秘书处撰写的《发展中的杭州内部审计——杭州市内部审计20年工作总结》,参加省内审协会组织的“前进中的浙江内部审计”理论研讨会论文评选获一等奖(也是全省唯一的一个一等奖),在《浙江内部审计》和《中国内部审计》上刊登,和网页上登载。
----2004年协会组织开展以“内部审计质量控制”和“企业改制中内部审计的作用”为主要课题的研讨,共有42篇(次)论文,参加研讨会和优秀论文评选活动,有21篇论文获奖,具体情况:
一是在2004年8月中旬召开全市内审理论研讨会,有27篇论文参加交流。并对论文进行评选有10篇论文获奖,其中,一等奖2篇、二等奖3篇、三等奖5篇,市内审协会对获奖的论文进行了通报表彰和奖励;二是在2004年9月份推荐11篇论文参加浙江省内审协会在绍兴召开的内部理论研讨会,有2篇论文在大会上作了重点发言交流,有8篇论文获奖,获奖数量是最多的。其中获省二等奖1篇、三等奖4篇、优秀奖3篇,浙江省内审协会进对获奖的论文进行了通报表彰和奖励;三是2004年9月份推荐3篇论文参加中国内审协会2004年在齐齐哈尔和无锡市分别召开的全国“内部审计的质量控制”和“内部审计在企业改制中的作用”内审理论研讨会进行交流,其中获全国内审论文三等奖和优秀奖各1篇;四是2004年12月份有1篇内审论文,获杭州市审计学会2004年年会论文评选二等奖。
(三)协会成立以来荣获荣誉和奖励情况
从2003年开始,浙江省审计厅、浙江省内部审计协会对全省11个市的内部审计指导工作进行考核,其中我市连续两年被评为内部审计指导工作先进单位。具体情况是:
----2003年荣获“2003年度浙江省内部审计指导先进单位”称号(浙江省审计厅文件浙审协〔2004〕26号);
----2004年荣获“2004年度浙江省内部审计指导先进单位”称号(浙江省审计厅文件浙审协〔2019〕41号);
----2003年12月荣获“2003年度杭州市社科联系统先进集体”称号;
----2004年10月荣获“杭州市哲学社会科学普及活动优秀组织奖”;
----2004年11月在深圳召开的全国大中城市社科联第十五次工作会议上,被评为“2002--2003年度全国大中城市社科联先进协会”;
----2004年12月荣获“2003年度杭州市社科联系统先进集体”称号。
(四)坚持协会例会制度和召开有关内审工作会议情况
——坚持协会每年一次的常务理事会议例会制度,至目前协会已召开四次常务理事会议,三次理事会议,研究布置协会工作和有关重大事项。
----2003年3月份召开内审工作座谈会,市属的32个单位团体会员及内审机构负责人,参加了会议。与会人员交流了2002年内审工作情况和2003年的工作打算,并对2003年我市的内审工作提出了意见和建议,协会对2003年度的工作进行了总结,对2004年的工作进行了布置。
——2003年11月召开杭州市内部审计20年工作经验交流会议,对20年来杭州市内部审计工作经验交流进行了总结交流、研讨,全市各区、县(市)审计机关和有关内审机构的80余名代表参加了会议。刘锡珠会长代表市审计局、市内审协会对杭州的20年内审工作进行了总结,有西湖区审计局等6个单位在会议上发言交流,有10个单位进行了书面材料交流。
----2004年4月9日,召开市直内审工作座谈会,市属的35个单位的内审机构和团体会员负责人参加了会议。交流了2003年度内审工作经验和2004年本单位工作打算,并对市内审指导工作提出了建议,会议安排10个单位的代表在会议做了重点发言。会议明确了2004年我市内审工作重点、工作任务和目标,对2004年的内审工作进行了布置安排。
——2019年5月20日在萧山区传化集团召开了杭州市民营企业内部审计工作经验交流现场会,省审计厅科研所副所长、省内审协会秘书长李秀莲同志莅临会议进行指导。会上市内审指导工作先进单位萧山区审计局介绍了内审指导工作经验,荣获全国内部审计先进单位的传化集团和荣获全国内部审计先进工作者的传化集团审计部经理钟春水同志以及内审工作成效突出的富阳市浙江富春江通信集团介绍了开展内部审计工作的做法和经验。有关区、县(市)审计局领导、内审指导部门负责人以及所属民营企业内审机构负责人等共30余人参加了会议,取得了较好的成效。
——2019年5月27日在余杭区瓶窑镇召开全市乡镇(街道)审计工作经验交流现场会,市内审指导先进单位余杭区审计局介绍了内审指导工作经验,荣获省、市内部审计工作先进单位的余杭区瓶窑镇、西湖区三墩镇分别介绍了开展乡镇审计的做法和经验,有关区、县(市)审计局分管领导、内审指导部门负责人以及所属乡镇(街道)内审机构负责人等共60余人参加了会议,市局党组书记、局长潘再高同志出席会议并作重要讲话。
——2019年7月12日杭州市内部审计工作会议暨“双先”表彰大会隆重召开。省审计厅副厅长、省内审协会会长王广兵、市社科联秘书长周建富到会祝贺,市审计局领导、市内审协会领导、全市各区、县(市)审计机关、内审机构代表100余人出席了会议。大会首先通报了市内审协会一届四次常务理事会关于调整、增补部分理事和常务理事的有关说明,传达了省内审协会第二届五次会议理事会及“双先”表彰会议精神。会议对上半年工作进行了总结对下半年工作进行了布置。王广兵副厅长对大会的召开表示祝贺,他肯定了杭州市内部审计工作几年来在全省的领先地位和取得的成绩,同时提出了三点希望:一是工作上多创新,干在实处,走在前列;二是多宣传,以取得各级领导的支持、鼓励各种先进典型、使内审行业人员能互相借鉴;三是多关心,通过大家努力,使全省内部审计工作走在全国前列。
会议宣读了一系列表彰决定:浙江传化集团有限公司审计部经理钟春水荣获全国内审先进工作者、市公安局审计处等6家单位荣获省内审先进单位、市林水局俞吉明等7人荣获省内审先进个人、西湖区转塘镇象山村支部书记经济责任审计等2个项目荣获省优秀内审项目,同时还表彰了萧山区供销联社等22家市内审先进单位、余杭区南苑街道审计所陈小英等21位市内审先进个人、萧山区审计局等6家市内审指导工作先进单位、8个市优秀内审项目,及全市10篇优秀内部审计论文。并对获奖的单位和个人等颁发了奖牌和证书。部分优秀论文还在会上作了交流。与会代表还进行了内部审计计算机软件培训。
(五)组织内审指导工作考核情况
从2002年开始对区、县(市)内审指导工作考核评比,具体情况是:
----2002年经过考核评比萧山区、余杭区、西湖区审计局为2002年度内审指导工作优胜单位,上城区、下城区、富阳区市审计局为内审指导工作表扬单位,以杭审法[2003]21号文件对2002年度先进单位进行了通报表彰。
----2003年萧山区、余杭区、西湖区审计局被评为杭州市2003年度内部审计指导工作先进单位;以杭审法[2004]19号文件对2003年度先进单位进行了通报表彰。
----2004年萧山区、余杭区、西湖区、临安市、富阳市、江干区审计局被评为杭州市2003年度内部审计指导工作先进单位。其中:一等奖:萧山区审计局;二等奖:余杭区、西湖区审计局;三等奖:临安市、富阳市、江干区审计局,以杭审法[2019]28号文件对2004年先进单位进行了通报表彰。
(六)内部审计岗位资格证书的认证工作情况
从2003年下半年开始至2004年底按照要求在规定的时间内,我市共完成内审人员岗位资格证书690名。具体是:
----2003年完成第一批250名符合条件的内审人员岗位资格证书的认证。
----2004年完成440名符合条件的内审人员岗位资格证书的认证。并结束认证工作,按照规定从2019年开始,以后需要通过考试取得资格。
(七)开展内审优秀项目的评选活动情况
从2003年开始,根据浙江省内审协会统一安排组织开展内审优秀项目评选活动,止2004年底共有14个项目获省、市内审优秀项目,具体是:
----2003年协会评出3个市级优秀项目,以杭内审协[2004]2号文件进行了表彰。
----2003年有1个内审项目被评为省级优秀项目。浙内审协[2003]10号文件对其进行了表彰。
----2004年有8个内审项目被评为市级优秀项目,以杭内审协[2004]8号对其进行了表彰。
----2004年有2个内审项目,被评为省级优秀项目,浙内审协[2004]14号文件对其进行了表彰。
(八)组织内审“双先”评选工作
2004年我市共有28个单位和29个个人分别被被评为省、市和全国内审先进单位和先进工作者;
----2004年根据审计署、省内部审计协会的统一部署和我市内审工作安排,组织了三年一届(2002-2004年)的全市内审先进单位和先进工作者的评选活动。经过各单位申报、实地考察、综合考核评比,共评出市级先进单位22个、先进工作者21名,杭州市审计局、杭州市内审协会以杭审法〔2004〕127号文件对全市内审“双先”进行了通报表彰。
----2004年有6个单位和7个个人分别被评为2002—2004年度省级内审先进单位和先进工作者,浙江省审计厅以(浙审人[2019]22号文件)对全省内部审计先进单位和先进工作者进行了表彰;
----2004年我市有萧山区传化集团审计监察部经理钟春水1人被评为2002—2004年度全国内部审计先进工作者。(审计署以审内发〔2019〕16号文件(2019年4月14日发文))。
(九)组织内审工作先进单位外出考察取经
2002-2019年1月先后组织52人在国内或赴境外考察学习。其中:
----2002年组织先后区、县(市)审计机关内审指导部门10人到到宁波、绍兴市等地学习取经。
----2003年8月组织审计机关和协会秘书处8人到绍兴市审计局学习取经;9月份组织内审先进单位和审计机关内审指导工作优胜单位的代表共9人到山西、内蒙考察、学习。
----2004年市内审协会分2批,组织内审人员和内审指导部门负责人外出考察学习取经,在8月份组织第一批12人,赴四川成都考察,在12月份组织第二批12人,赴宁波地区考察。
----2019年1月秘书处1人参加浙江省内审协会组织的赴澳大利亚、新西兰考察。
(十)完善了内部审计联系点制
----2002年根据杭审法(2002)64号市局关于建立内部审计机构联系点的通知,在2001年内审工作“双先”表彰的基础上,确定选择了百大集团等16个具有代表性的内审先进单位为杭州市审计局内部审计工作联系点。
具有较强的可操作性,并重新选择确定了杭州市总工会等12个内审联系点单位。各内审联系点单位的工作开展的卓有成效,多数成为先进单位或受到表彰。
(十一)开展内部审计调研指导工作情况
协会始终坚持深入基层开展内部审计工作调研指导。一在年度工作安排调研有计划,二是坚持到区、县(市)审计机关调研指导工作,三是坚持深入内审机构调研指导。如在2004年为了摸清我市内部审计工作现状,增强内审指导工作的计划性、针对性、科学性,加大实施分类指导力度,开展了全市内部审计工作情况调查,采取以调查表方式进行调查和到杭氧、解百、民生药业、邮政局、公安、电力、传化集团等20多家单位进行实地调研指导。
(十二)参加市哲学社会科学普及活动情况
从2003年9月份市社科联开始组织哲学社会科学“科普周”活动,至2004年两年间,协会已连续参加两次活动,先后共接待咨询186次,咨询人员235人,发放审计宣传材料、知识问答等共2956份、册,宣传了内部审计,扩大了内部审计在社会上的影响力。同时,在“科普周”中组织部分会员参加听取了市社科联举办的科普讲座,本会还组织了内审法规讲座。具体情况是:
----2003年9月份,市内审协会参加了省、市2003年“科普周”咨询活动,在武林广场挂牌“审计法规”“内审法规”咨询。共91次,咨询人员124人,发放各种审计宣传材料、知识问答手册等共1703份、册,扩大了内部审计在社会上的影响力。
----2004年9月份,市内审协会参加了杭州市2004年“科普周”武林广场咨询活动。挂牌“内审法规”咨询。共接待咨询111人次,发放审计法规、审计知识问答手册等共1253份、册。宣传了审计法规知识,扩大了审计在社会上的影响力。在10月21日召开的杭州市哲学社会科学普及活动总结表彰大会上,市内部审计协会被评为“杭州市2004年度科普活动先进集体”,有2个同志被评为“杭州市2004年度科普活动先进工作者”受到通报表彰。
(十三)指导区、县(市)成立内审协会
协会认真指导区、县(市)审计机关成立内审协会,主要是加强宣传和指导服务,在2004年临安市、萧山区、桐庐县先后成立了内审协会,其他条件基本成熟的区、县(市)审计机关正在筹备之中。
(十四)印发内审工作资料情况
----2002年7月编印国际内部审计师注册(CIA)资格考试参考资料1000份免费发给考生。
----2003年一是编印杭州市内部审计协会会刊,已印发1期350册;二是编印规范汇编,为了进一步促进内审工作法制化、规范化、科学化建设,协会将有关内部审计工作的法律法规制度,以及市局、市内审协会制定的内审工作规范、办法等,集中整理,编印了《内部审计工作法律法规文件资料汇编》之(一)、之(二)两册共2200本,免费下发各会员单位、内审机构和区县(市)审计机关。
----2004年协会免费给每个团体会员和全体理事订了一份《中国内部审计》共132份。
(十五)信息工作交流情况
----2003年协会印发了《杭州市内部审计协会会刊》,发团体会员和有关内审机构,积极向有关刊物投稿,协会报送的内审工作信息、报道、经验等被《浙江内部审计》、《中国内部审计》采用47篇。有的被中国内部审计网采用,在网上转载。我们与省内外20多个兄弟内审协会建立了联系关系,交换内审工作信息。
----2004年积极向有关刊物和单位投稿,协会报送的内审工作信息、报道、经验等已被采用69篇。
(十六)制定出台内审工作制度和办法
----2003年,先后制定了《杭州市内部审计工作考核评比实施办法(试行)》、《杭州市内审协会会费收缴管理办法》等办法,修改完善了《杭州市内部审计指导工作考核评比实施办法(试行)》。为进一步规范和推动我市内审工作,加强对协会的制度化管理,打下了基础。
----2004年修改完善出台了《杭州市审计局内部审计指导工作联系点制度(试行)》(杭审法〔2004〕56号),重新选择和确定了内审工作联系点;制定了《杭州市2004年度内部审计指导工作考核办法》(杭审法[2004]128号)对区、县(市)内审制度工作考核,并依据办法开展工作。
(十七)CIA考试报名情况
从2002年国际注册内部审计师(英文缩写:CIA)资格考试在杭州设立考点,并开始第一次报名考试,协会认真组织杭州地区的CIA资格考试的宣传、报名工作。从2002--2004年的3年间,全市共有687人参加CIA考试报名,共有43人通过考试取得CIA资格证书,具体情况是:
----2002年报名404人,参考224人,全科通过14人;
----2003年报名151人,参考107人,全科通过13人;
----2004年报名132人,全科通过16人。
六、会员情况
截止2019年4月底本学会共有个人会员220人,团体会员96个。
七、党建工作情况
目前,学会会员中有中共党员151名。

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